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集团要闻
财务检查见成效 整改落实强管理

       为进一步规范国有企业各项财务工作,抓实市国资委财务检查发现问题整改,切实做好集团财务工作,2021年11月11日,集团召开市国资委财务专项检查发现问题整改工作专题会。会议由集团党委副书记、董事、总经理李斌主持,集团在家领导、财务资产部等相关人员参会。

       

       会议通报了市国资委财务专项检查中发现的问题,按照问题类型进行了分工并明确了问题整改时限和要求。集团党委书记、董事长卢辉高度重视此次财务检查发现问题整改工作,他要求,一是要提高思想自觉。各单位、部门要充分认识加强财经纪律的重要性和紧迫性,加强对本次专项检查发现问题的整改落实,确保整改实效,从而不断建立起严肃财经纪律、加强财务管理的长效机制。

  二是要立行立改,强化整改落实。各单位、部门主要负责人要主动承担起“第一责任人”的职责,定期听取整改进展情况,研究解决整改过程中发现的相关问题,积极督促整改落实,切实将财务检查中存在的问题整改落实到位。
  三是集团财务人员要加强政策法规和财务制度的学习,不断提高业务水平。要完善财务基础工作,不断加强财经制度建设,做好事前审核审批、事中监督检查,推动实现集团财务管理工作科学化、规范化、制度化。
       集团党委副书记、董事、总经理李斌指出,对发现的问题,按照财经纪律及法律法规政策要求,按照检查组的建议和意见,务必要落实好整改措施,彻底整改到位。要勇于直面问题,坚持问题导向,建立问题台账、建立问题整改销号制、建立问题整改结果报告制,立整立改,确保整改工作落地、落实、见效。
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